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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 MJT3610 双面胶带 10mm 30卷/筒 ;20mm,15卷/筒 ;12mm,25卷/筒 | 齐心/ComixMJT3610, | 筒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 2 | 得力 30203 胶带 | 得力/deli30203, | 筒 | 10.00 | 23.9 | 239 |
| 3 | 晨光 ASC99392 塑封膜 A4/100张 | 晨光/M GASC99392, | 包 | 20.00 | 42.9 | 858 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵靓
联系电话: 183****3330
传真:
地址: **市惠邦三期大坪上组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: