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| 项目名称 | 采购审计机构协助开展内部审计 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 社会资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | ****集团内审机构对两山建设涉及的工程招投标、合同管理、工程施工、物资采购、资金管理、竣工验收、财务核算等与工程建设直接相关的各个环节开展内部审计,并出具专项报告。审计时间范围为2024年全年。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备所有选中服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 详见比选文件 |
| 服务时限及说明 | 中标单位自委托合同签订之日起40日(自然日)内出具专项报告 |
| 合同签订时限及说明 | 中标之日起7个工作日内 |
| 服务金额 | ¥0.00元至¥98000.00元 |
| 金额说明 | 最高限价98000元(包干价) |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2025-10-15 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 两山集团关于采购审计机构协助开展内部审计的比选文件.pdf |