关于为【采购审计机构协助开展内部审计】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告

发布时间: 2025年10月11日
摘要信息
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投标截止时间
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
项目名称 采购审计机构协助开展内部审计
采购人 ****
投资审批项目
项目规模
资金来源 社会资金
项目实施地行政区划 **市**区
是否为行政管理中介服务事项采购
所需服务类型 ****事务所服务
服务内容 ****集团内审机构对两山建设涉及的工程招投标、合同管理、工程施工、物资采购、资金管理、竣工验收、财务核算等与工程建设直接相关的各个环节开展内部审计,并出具专项报告。审计时间范围为2024年全年。
中介机构要求 以采购公告为准
资质(资格)要求 需中介机构具备所有选中服务类型/资质子项
其他要求说明 详见比选文件
服务时限及说明 中标单位自委托合同签订之日起40日(自然日)内出具专项报告
合同签订时限及说明 中标之日起7个工作日内
服务金额 ¥0.00元至¥98000.00元
金额说明 最高限价98000元(包干价)
选取方式 择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间 2025-10-15 09:00:00
资质备案要求
采购人业务咨询电话 ****()
监督举报电话
备注
采购需求书下载 两山集团关于采购审计机构协助开展内部审计的比选文件.pdf
附件(1)
招标进度跟踪
2025-10-11
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关于为【采购审计机构协助开展内部审计】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
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