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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0354
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金号 4120 毛巾 | 33 | 594.0 | 金号\4120 | 验收通过 | |
| 2 | 钢丝球 | 75 | 75.0 | 无品牌\1个装 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 脸盆 | 16 | 240.0 | 茶花\32CM 03411K | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 铁簸箕 | 13 | 130.0 | 兰诗\DM-801 | 验收通过 | |
| 5 | 雕牌 青柠洗洁精1.5kg 洗洁精 | 10 | 100.0 | 雕牌\青柠洗洁精1.5kg | 验收通过 | |
| 6 | 敏程 布条拖把 | 20 | 200.0 | 敏程\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 卫洋 竹扫把 大扫把 | 2 | 50.0 | 卫洋\卫洋 竹扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 美家日记 抹布 | 33 | 115.5 | 美家日记\抹布,保洁布 | 验收通过 | |
| 9 | K-0030 扫把 | 100 | 1000.0 | 无品牌\K-0030 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |