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****公司2025年内部控制审计服务项目项目成交候选人公示
****公司2025年内部控制审计服务项目的采购项目已结束,****小组的评审,候选成交人均符合采购文件要求的资格能力条件,公示内容如下:
候选人名单:
| 排名 | 供应商名称 |
| 1 | ****(普通合伙) |
| 2 | ****事务所(特殊普通合伙) |
| 3 | ****事务所(特****分所 |
| 4 | ****事务所有限公司 |
| 5 | ****事务所(特殊普通合伙) |
标段清单:
| 标段编号 | 标段名称 | 标段描述 | 备注 |
| 1 | ****公司2025年内部控制审计服务 | ****集团内部控制体系建设要求,委托具备咨询服务能力的单位,开展****公司内部控制审计服务,通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。最终根据上述工作出具内控审计报告,****公司完成发现问题的整改工作。 |
公示日期: 2025年10月11日15时起至2025年10月14日15时止。
如有异议,请在公示截止日期前向公示联系人书面提出,异议文件须由法定代表人或委托代理人签字,并加盖法人公章。
联系人:李冉
采购实施单位:****
监督电话:188****8362
监督邮箱:liran03@pipechina.****.cn
时间:2025年10月11日