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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9913X****401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 科思特 三星 101 进口粉 墨粉/碳粉 | 科思特/KST三星 101 进口粉 | 支 | 6.00 | 55 | 330 |
| 2 | 德仕通 速印纸 特种纸 | 德仕通/DSTON速印纸 | 件 | 10.00 | 160 | 1600 |
| 3 | 荣大 R-41GAS(A3) 版纸 | 荣大/RONG DAR-41GAS(A3) | 卷 | 8.00 | 285 | 2280 |
| 4 | 荣大 R-413S UV油墨 | 荣大/RONG DAR-413S | 支 | 16.00 | 85 | 1360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于永波
联系电话: 158****5370
传真:
地址: **镇**路383号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: