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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4391
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92616 订书钉 1000枚/盒 10盒装 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30406 双面胶 【单卷】宽18mm*长10y | 3 | 7.5 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 K5819 键盘 | 1 | 100.0 | 联想/lenovo\K5819 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0018 回形针 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94517 文件袋 | 2 | 37.0 | 晨光/M G\ADM94517 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5854 抽杆报告夹(小) | 4 | 60.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63102 抽杆报告夹(大) | 3 | 52.5 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 8 | 罗技 K270 键盘 | 1 | 65.0 | 罗技/Logitech\K270 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30412 海绵双面胶带 24mm*5y(4.5米) | 1 | 3.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |