| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 市残联系统内部审计经费审计服务采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | ****行政(本级) | ||
| 行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年10月13日 09:02 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 闫秀霞、赵**、付胜兵 | ||
| 总成交金额 | ¥13.600000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张俊 | ||
| 项目联系电话 | 010-****8411 | ||
| 采购单位 | ****行政(本级) | ||
| 采购单位地址 | **市**区右安门外**里62号 | ||
| 采购单位联系方式 | ****4455-3313 | ||
| 代理机构名称 | **** | ||
| 代理机构地址 | **市**区福宜街5号院1****中心15层 | ||
| 代理机构联系方式 | 010-****8411 | ||
| 附件1 | 【磋商文件】.pdf | ||
| 附件2 | 中小企业申明函.pdf | ||
一、项目编号:****
二、项目名称:市残联系统内部审计经费审计服务采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:13.6 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:****(普通合伙)
中标成交供应商地址:**市西**阜成门外大街甲6号400室
中标金额:13.6万元
| ****(普通合伙) | **市西**阜成门外大街甲6号400室 | 911********651929P | 13.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 88.88 分 |
四、主要标的信息
| ****(普通合伙) | 1 | 13.6万元 | 13.6万元 | 1.****残联内部控制风险情况进行评估和漏洞梳理,审计工作结束后,乙方按照甲方要求,根据风险评估审计情况,****残联2025年内部控制风险评估报告。2.乙方承诺遵守有关规定,保持与甲方密切联系和**,认真落实甲方的各项要求,按期完成项目服务。3.项目负责人及主要参与者基本情况;4.项目负责人及主要参与者近期取得的与本项目相关的活动成果介绍;5.项目实施方案:主要撰写项目审计的总体思路、审计目标、审计范围、审计内容及重点(按照财政部、****事业单位内部控制****残联内部控制风险评估和自我评价管理办法执行)、审计程序及方法、审计人员安排(要求项目经理1人、注册会计师1人,会计师3人)、审计计划安排(计划现场审计25天)、审计保障措施及完成项目的优势等内容。 |
本包标的内部控制风险评估审计,服务范围:1.市残联本级,审计范围:2024年10月至2025年12月,结合2025年市残联内部审计工作计划安排,****残联本级2025年内部控制风险评估审计,按照相关法律法规和要求实施审计项目,审计结束后,提交审计报告。2.如遇重大或必须审计延伸事项,可追溯相关年度或延伸审计有关单位。
服务要求:根据《中华人民**国审计法》《**市内部审计规定》等法规及《****内部审计管理办法》《****内部控制风险评估和自我评价管理办法》,结合2025年市残联内部审计工作计划安排,****残联本级2025年内部控制风险评估审计,按照相关法律法规和要求实施审计项目,审计结束后,提交审计报告。
合同履行期:自合同签订之日起至2026年3月31日止。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
闫秀霞、赵**、付胜兵
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0.204万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文和发改价格〔2011〕534号文以及与采购人签订的委托协议计取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
****(普通合伙)评审得分88.88分。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****行政(本级)
地址:**市**区右安门外**里62号
联系方式:付老师,****4455-3313
2.采购代理机构信息
名 称:****
地 址:**市**区福宜街5号院1****中心15层
联系方式:张俊,010-****8411
3.项目联系方式
项目联系人:张俊
电 话: 010-****8411