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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1G737********805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS91312 剪刀 | 晨光/M GASS91312 | 把 | 6.00 | 23 | 138 |
| 2 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 盒 | 17.00 | 50 | 850 |
| 3 | 科大讯飞 AM50 无线鼠标 | 科大讯飞/IFLYTEKAM50 | 个 | 2.00 | 490 | 980 |
| 4 | 晨光 AWP35736 彩色铅笔 | 晨光/M GAWP35736 | 盒 | 10.00 | 32 | 320 |
| 5 | 英雄 7006 钢笔 | 英雄/HERO7006 | 支 | 6.00 | 30 | 180 |
| 6 | 得力 3040 得力3040考试专用橡皮(白)(块) | 得力/deli3040 | 盒 | 9.00 | 40 | 360 |
| 7 | 得力/deli DL-1532电子计算器 | 得力/deliDL-1532 | 台 | 6.00 | 37.04 | 222.24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 庞展
联系电话: 178****3500
传真:
地址: ****市前**街52号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: