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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********160********2025001406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 科思特 K PD-206 硒鼓 | 科思特/KSTK PD-206, | 个 | 2.00 | 175 | 350 |
| 2 | ECO A4 70g 打印/复印纸 | ECOA4 70g, | 箱 | 20.00 | 175 | 3500 |
| 3 | 得力 L241-3(1/2S) 电脑连打纸白色撕边莱茵河三联二等份 | 得力/deliL241-3(1/2S), | 盒 | 5.00 | 75 | 375 |
| 4 | 科思特/KST通用碳粉 适用兄弟联想 兄弟联想通用墨粉/碳粉 | 科思特/KST科思特/KST通用碳粉 适用兄弟联想, | 瓶 | 15.00 | 50 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄于波
联系电话: 137****7579
传真:
地址: **市**区海子街**子街村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: