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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M091********00207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ARC92554 晨光(M G)5号碱性电池(2粒吸卡)ARC92554 【3卡6粒装】 | 晨光/M GARC92554 | 卡 | 5.00 | 6 | 30 |
| 2 | 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 得力/deli8551 | 盒 | 17.00 | 1.43 | 24.31 |
| 3 | 得力/deli7102Z固体胶(支) | 得力/deli7102 | 支 | 2.00 | 1.4 | 2.8 |
| 4 | 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli8555 | 盒 | 69.00 | 0.29 | 20.01 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾梅林
联系电话: ****223
传真:
地址: 岳家庄大道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇**步行街1栋1-2号
附件信息: