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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N682********2513001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2001 美工刀 裁剪刀 | 得力/deli2001 | 把 | 1.00 | 150 | 150 |
| 2 | 得力 33350 纸类标签 国旗、队旗 | 得力/deli33350 | 个 | 1.00 | 48 | 48 |
| 3 | 2626 抽杆尖 文化用品>日常学习用品>学生用印 | A2626 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 4 | 晨光 ADMN4284 文件袋 | 晨光/M GADMN4284 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 5 | 齐心 皮筋 | 齐心/Comix0-92 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 6 | 扣取纸 | 无品牌无 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 7 | 南孚 南孚1号电池 | 南孚/NANFU丰蓝1号 | 节 | 30.00 | 3.5 | 105 |
| 8 | 中性笔 | 晨光/M G2011A | 支 | 50.00 | 5 | 250 |
| 9 | 南孚 电池转换器 5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 120.00 | 2.5 | 300 |
| 10 | 南孚 7号电池 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 120.00 | 2.5 | 300 |
| 11 | 修正带 | 爱好/AIHAO65084 | 个 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马科思
联系电话: 131****9989
传真:
地址: **市**区稻香南路1681号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: