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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6039
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR078-06 抽纸(12提/件) | 10 | 1980.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 2 | 美丽雅 HC 082847 木杆扫把 | 10 | 50.0 | 美丽雅/MARYYA\HC 082847 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3427单线信稿纸 | 10 | 30.0 | 得力/deli\3427 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |