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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4313
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 五月花 A18250S 卫生间专用擦手纸 | 3 | 585.0 | 五月花/MAY FLOWER\A18250S | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARC92513 250ml加厚型纸杯9盎司一次性纸杯商务办公茶水杯子 50只/包 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ARC92513 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDSDXXY-128G-ZN4IN SD卡 | 5 | 1140.0 | 闪迪/Sandisk\SDSDXXY-128G-ZN4IN | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 30333 读卡器 | 5 | 295.0 | 绿联/Ugreen\30333 | 验收通过 | |
| 5 | 惠普 Q2612A 硒鼓 | 5 | 2900.0 | 惠普/HP\Q2612A | 验收通过 | |
| 6 | 朗科 U336 64GB USB3.0 U盘 黑色 | 10 | 1280.0 | 朗科/Netac\U336 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |