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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********256201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 NM3011 双面胶带 纳米双面胶 | 齐心/ComixNM3052 | 卷 | 30.00 | 8 | 240 |
| 2 | 逸皓 脸盆 | 逸皓盆 | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 3 | 得力 30800 防风胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30800 | 卷 | 35.00 | 9 | 315 |
| 4 | 金号毛巾 264 毛巾/面巾/方巾 | 金号毛巾264 | 条 | 310.00 | 10.5 | 3255 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董丽
联系电话: 135****3299
传真:
地址: 公主大街东段1556号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: