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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6683
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 云娜 0525 一次性鞋套100只 | 5 | 65.0 | 云娜\0525 | 验收通过 | |
| 2 | 美净 35*53cm 白色打包袋 | 50 | 500.0 | 美净\35*53cm | 验收通过 | |
| 3 | 雕牌 4*4.08千克 大桶洗洁精 | 6 | 840.0 | 雕牌\4*4.08千克 | 验收通过 | |
| 4 | 雅狮 300g 泡泡洗手液 | 30 | 360.0 | 雅狮\300g | 验收通过 | |
| 5 | 洁净 90cm 螺丝款平板拖把尘推 | 2 | 100.0 | 洁净\90cm | 验收通过 | |
| 6 | 宏源 36*35cm 小垃圾袋 | 1 | 240.0 | 宏源\36*35cm | 验收通过 | |
| 7 | 宏源 90*110cm 加厚大号垃圾袋 | 1 | 240.0 | 宏源\90*110cm | 验收通过 | |
| 8 | 木易 500g 84消毒液 | 5 | 375.0 | 木易\500g | 验收通过 | |
| 9 | 南洋 S3 牛筋手套 | 30 | 150.0 | 南洋\S3 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |