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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘刚
项目联系电话:139****9390
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650121
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**县**乡
采购单位联系人和联系方式:吴雪:135****1304
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****11530
采购单位预算编码:078001
三、成交信息
成交日期:2025年10月14日
总成交金额(元):15000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**县**乡白建沟村2队 | 15000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 2 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 7382 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
| 3 | 得力 7092固体胶财务证明用品 | 得力/deli | 7092 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
| 4 | 得力 PP610 文件夹拉杆夹 | 得力/deli | PP610 | 100 | 9.0 | 900.0 | |
| 5 | 得力 文具套装/礼盒36色丙烯马克笔 | 得力/deli | 36色丙烯马克笔 | 10 | 33.0 | 330.0 | |
| 6 | 惠普 W1370A 硒鼓 | 惠普/hp | W1370A | 20 | 380.0 | 7600.0 | |
| 7 | 得力 A896 替芯/铅芯 | 得力/deli | A896 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
| 8 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli | 5685 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
| 9 | 得力 33431-HB 铅笔 | 得力/deli | 33431-HB | 30 | 4.0 | 120.0 | |
| 10 | 得力 0433 订书机 | 得力/deli | 0433 | 9 | 25.0 | 225.0 | |
| 11 | 得力 9172 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 9172 | 31 | 5.0 | 155.0 | |
| 12 | 得力 1603 电子计算器 | 得力/deli | 1603 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 13 | 得力 33109 中性笔 | 得力/deli | 33109 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 14 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 35 | 15.0 | 525.0 | |
| 15 | 得力 8552 票夹/长尾夹 长尾票夹大号 | 得力/deli | 8552 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 16 | 得力 0028 订书钉 | 得力/deli | 0028 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 17 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30249 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: