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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7788 彩色复印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 6.00 | 45 | 270 |
| 2 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli30404 | 卷 | 5.00 | 2 | 10 |
| 3 | 金**美 K26 剪刀 | 金**美K26 | 把 | 2.00 | 14 | 28 |
| 4 | 佳立 bopp胶带 | 佳立/JIALIBOPP | 筒 | 6.00 | 7 | 42 |
| 5 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7156 | 包 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 6 | 天鹅 402 胶水 | 天鹅402 | 瓶 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 7 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 3.00 | 30 | 90 |
| 8 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103 | 支 | 2.00 | 22 | 44 |
| 9 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 10 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 2.00 | 24.5 | 49 |
| 11 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 个 | 5.00 | 14 | 70 |
| 12 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 个 | 10.00 | 14 | 140 |
| 13 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 个 | 5.00 | 14 | 70 |
| 14 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 15 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 16 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 3.00 | 69 | 207 |
| 17 | 舒肤佳 沐浴露720ml 沐浴露 | 舒肤佳/safeguard沐浴露720ml | 瓶 | 2.00 | 28 | 56 |
| 18 | 超能 香氛洗衣液 3kg 洗衣液/洗衣粉 | 超能香氛洗衣液 3kg | 瓶 | 4.00 | 38 | 152 |
| 19 | 双鹿 电池组 | 双鹿9v | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
| 20 | 南孚 电池组 | 南孚/NANFU1号电池 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 21 | 南孚 电池组 | 南孚/NANFU7号 | 对 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘悦
联系电话: ****790****
传真:
地址: **市******分局
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区新****开发区春龙步行街1828号
附件信息: