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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0520
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 A1236 文件盒 档案盒 | 10 | 150.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 50 | 2250.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 订书针 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ABS92628 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0299 订书机 | 4 | 180.0 | 得力/deli\0299 | 验收通过 | |
| 5 | 天威 TN119H 墨粉 粉盒 | 4 | 260.0 | 天威/PRINT-RITE\TN119H | 验收通过 | |
| 6 | 得力 T2 硒鼓 | 4 | 1072.0 | 得力/deli\T2 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 30 | 540.0 | 晨光/M G\HAGP0911 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |