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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5690
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63108 报告夹 | 10 | 135.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 83639 彩色4K卡纸 | 2 | 83.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5604 档案盒(只) | 12 | 210.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光文具 Q7黑色水笔0.5红蓝子弹头 中性笔 | 60 | 60.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 普联/TP-LINK TL-UG313 原装六类非屏蔽高速网线(蓝) | 20 | 120.0 | 普联/TP-Link\TL-UG313 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7442 多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装(4000张) | 20 | 3300.0 | 得力/deli\7442 | 验收通过 | |
| 8 | 华三 S1208D-S 交换机 | 6 | 990.0 | 华三/H3C\S1208D-S | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |