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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9519
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 吸管杯 | 20 | 280.0 | 富光\WFS1041-480 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL-67086 文具盒 | 40 | 320.0 | 得力/deli\DL-67086 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6425 各类尺/三角板 | 20 | 60.0 | 得力/deli\6425 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 B13 服装类,鞋类双肩包 学生书包 | 19 | 1045.0 | 得力/deli\B13 | 验收通过 | |
| 5 | 张小泉 HSS-185 剪刀 | 20 | 500.0 | 张小泉\HSS-185 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7302 胶水 | 50 | 1400.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30214 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 400.0 | 得力/deli\30214 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |