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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********255201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金蝶 S1002 橡皮筋 | 金蝶/kingdeeS1002 | 包 | 4.00 | 5 | 20 |
| 2 | 金值 JK1031 贺卡/明信片 | 金值JK1031 | 张 | 80.00 | 2.5 | 200 |
| 3 | 无品牌 ****51668 收纳瓶 | 无品牌****51668 | 个 | 45.00 | 8 | 360 |
| 4 | 汐岩 606****55317 铁丝 铁制花杆 | 汐岩606****55317 | 捆 | 5.00 | 8 | 40 |
| 5 | 青苹果 冷水壶 冷水壶+玻璃杯*4 | 青苹果冷水壶 | 件 | 25.00 | 20 | 500 |
| 6 | 金值 JK1449 毛条 扭扭棒 颜色自选 | 金值JK1449 | 件 | 20.00 | 5 | 100 |
| 7 | 爱仕达 RWS40B2WG-JT 保温杯 316L不锈钢真空保温杯 | 爱仕达/ASDRWS40B2WG-JT | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 8 | 晨光 AJD97392 双面胶带 泡棉双面胶带 | 晨光/M GAJD97392 | 卷 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 十社区
联系电话: 199****5380
传真:
地址: ****市17小区70号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: