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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2286
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 2 | 50.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 2 | 高品乐 A4-75克 打印/复印纸 | 6 | 1320.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A4-75克 | 验收通过 | |
| 3 | 云峰 9501 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 云峰\9501 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 切纸刀 | 1 | 148.0 | 晨光/M G\ASSN2208 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 C6421 商标纸/标签纸 标签纸 | 5 | 50.0 | 齐心/Comix\C6421 | 验收通过 | |
| 6 | 永大 212213 胶带/胶纸/胶条 大透明胶 | 4 | 60.0 | 永大/yungtay\212213 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 JD771 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 9 | 135.0 | 得力/deli\JD771 | 验收通过 | |
| 8 | 维克奇 大号纸杯(特厚型) 纸杯 | 1 | 200.0 | 维克奇\大号纸杯(特厚型) | 验收通过 | |
| 9 | 达人 篮球 | 1 | 180.0 | 达人/ABLEMAN\sj2468 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5624ES 档案盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5622 档案盒 | 20 | 160.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5505 文件袋 | 20 | 20.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7122 胶棒 | 8 | 24.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 5 | 52.5 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |