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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4659
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨鸣 A4 70g 打印/复印纸A4纸 | 100 | 2625.0 | 晨鸣/CHENMING\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 GP1111 中性笔 | 245 | 490.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MF6305 橡皮擦 | 3 | 3.0 | 晨光/M G\MF6305 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池5号 | 500 | 2500.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7123 胶棒固体胶 | 100 | 500.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |