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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0W86587****30804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 福爱家 F-6569 水桶 | 福爱家F-6569 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 2 | 得力 79522 各类尺/三角板 | 得力/deli79522 | 套 | 14.00 | 8 | 112 |
| 3 | 爱迪生 2486-2 学生书包 | 爱迪生/Edison2486-2 | 个 | 14.00 | 30 | 420 |
| 4 | 晨光 APB932PN22 笔袋 | 晨光/M GAPB932PN22 | 个 | 14.00 | 12 | 168 |
| 5 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 妙洁/magic一次性纸杯 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 6 | 公牛 GN-B3440 其它插座 | 公牛/BULLGN-B3440 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系人: 汗祖然木﹒肉苏力
联系电话: 150****3345
传真:
地址: **县喀尔巴格路4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: