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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0580
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 胶棉拖把 | 4 | 200.0 | 好媳妇\AGW-7105A-1 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 拖把配件 | 60 | 720.0 | 兰诗\木柄圆头拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 清洗设备 | 15 | 270.0 | 兰诗\FH-1202 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 DM-214 扫把 | 6 | 150.0 | 兰诗\DM-214 | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 垃圾桶 | 4 | 340.0 | 兰诗\100L | 验收通过 | |
| 6 | 立白 1kg 洗洁精 | 13 | 130.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 7 | 得力 垃圾桶 | 20 | 240.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 8 | 簸箕 | 45 | 540.0 | 卫洋\卫洋WY-0322 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 垃圾桶 | 4 | 720.0 | 兰诗\240L | 验收通过 | |
| 10 | 扫把 | 60 | 828.0 | 卫洋\卫洋WY-915 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |