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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池/4粒装 | 4 | 47.6 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 213001 扫把簸箕套装 | 2 | 60.52 | 茶花\213001 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 胶水 | 20 | 36.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |