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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5103
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 2 | 80.0 | 娃哈哈\596ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 科力邦 KB5100 垃圾桶 | 10 | 350.0 | 科力邦\KB5100 | 验收通过 | |
| 3 | 大华 DH-IPC-HDW3233C 摄像头 | 2 | 330.0 | 大华/Dahua\DH-IPC-HDW3233C | 验收通过 | |
| 4 | 固特 阀门锁 | 2 | 390.0 | 固特\门锁 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 羽毛球 | 2 | 204.0 | 维达/Vinda\维动羽毛球12只装耐打 | 验收通过 | |
| 6 | 摩托罗拉 EVX-S24 对讲机 | 2 | 176.0 | 摩托罗拉/Motorola\EVX-S24 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 装订耗材 | 4 | 40.0 | 得力/deli\8563S | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8308 文件袋 | 20 | 30.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |