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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2010
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 z7227 复印纸A4 | 6 | 900.0 | 得力/deli\z7227 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMV1413 马克笔 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\APMV1413 | 验收通过 | |
| 3 | 教案 | 20 | 200.0 | 无品牌\16k | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33215 剪刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\33306 | 验收通过 | |
| 5 | 德仕通 白板擦 | 20 | 80.0 | 德仕通/DSTON\7834 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8529 长尾夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 7 | 默然诺尔 朱红纸 | 1 | 200.0 | 默然诺尔\朱红纸 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 HM711A-36 油画棒 | 10 | 350.0 | 得力/deli\HM711A-36 | 验收通过 | |
| 9 | 斯图 听课记录 | 20 | 80.0 | 斯图\18开听课记录本 | 验收通过 | |
| 10 | 马利 国画颜料 | 10 | 450.0 | 马利/Marie's\1304 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 A116 中性笔 | 20 | 180.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 软抄 | 50 | 150.0 | 得力/deli\a5 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012﹒ 订书针 | 20 | 100.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6018 剪刀 | 20 | 160.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5615 档案盒(蓝) | 30 | 360.0 | 得力/deli\5615 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 MK832 记号笔 | 10 | 250.0 | 齐心/Comix\MK832 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 30369 胶带 | 20 | 180.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 18 | 易利丰 A4彩纸 | 10 | 80.0 | 易利丰/elifo\a470100 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7104 固体胶 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |