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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1670J****2001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 10351 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen10351 | 条 | 2.00 | 21 | 42 |
| 2 | 兄弟 DR-1035 硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-1035 | 支 | 2.00 | 160 | 320 |
| 3 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 4 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2032 | 粒 | 2.00 | 5 | 10 |
| 5 | 京瓷 TK-8348墨粉盒一套四色(CKMY) 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-8348墨粉盒一套四色(CKMY) | 套 | 1.00 | 3800 | 3800 |
| 6 | 得力 S552 记号笔/粗笔 | 得力/deliS552 | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 7 | 奔图 PANTUM PD-211 硒鼓 | 奔图/PantumPD-211 | 支 | 1.00 | 190 | 190 |
| 8 | 晨光 K-35 签字笔 碳素笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张韵
联系电话: 186****0825
传真:
地址: **市**路999号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: