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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********253002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 抹布 抹布 | 妙洁/magic抹布 | 条 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 雷蛇 重装甲虫V3-M 鼠标垫/贴/腕垫 | 雷蛇重装甲虫V3-M | 张 | 1.00 | 38 | 38 |
| 3 | 南孚 5号2粒(2代) 电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 10.00 | 4.2 | 42 |
| 4 | 惠普 DVD+R 光盘 | 惠普/HPDVD+R | 盒 | 2.00 | 85 | 170 |
| 5 | 惠普 118A 粉盒 | 惠普/HP118A | 支 | 3.00 | 190 | 570 |
| 6 | 闪迪 SDCZ900-256G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ900-256G-Z46 | 个 | 1.00 | 165 | 165 |
| 7 | 联想 LT2441 粉盒 | 联想/lenovoLT2441 | 支 | 11.00 | 179 | 1969 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐莹
联系电话: 00
传真:
地址: **大街1855****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: