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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8430
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0231起钉器 | 24 | 72.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9863ES 印泥/** | 36 | 180.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 JD400 透明胶带 | 20 | 200.0 | 得力/deli\JD400 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0465 订书机 | 10 | 350.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 5 | 手牌 1116C 订书机 | 12 | 300.0 | 手牌/SHOU PAI\1116C | 验收通过 | |
| 6 | 金派 18-93 记事本 会议记录本 | 6 | 108.0 | 金派\18-93 | 验收通过 | |
| 7 | 金派 18100 记事本/笔记本 | 100 | 1500.0 | 金派\18100 | 验收通过 | |
| 8 | 宝克 PC-1048 中性笔 | 4 | 96.0 | 宝克/Baoke\PC-1048 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 中性笔 | 36 | 864.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |