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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00213
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | A4按扣袋 文件袋 | AA4按扣袋 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 2 | 入库单 单据/收据/凭证 | A入库单 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 晨光 K35A 中性笔 | 晨光/M GK35A | 支 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 4 | 晨光 AJD97350 双面胶带 | 晨光/M GAJD97350 | 卷 | 5.00 | 2 | 10 |
| 5 | 幸运鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 幸运鸟/HOOPOEA4 70g | 箱 | 4.00 | 180 | 720 |
| 6 | 南孚 7号电池 蓄电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 16.00 | 2.5 | 40 |
| 7 | 封箱胶带 常规 | 无品牌透明胶带 | 卷 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 8 | 得力 出库单 单据/收据/凭证 | 得力/deli出库单 | 本 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 9 | 得力 7200 得力7200笔刷两用修正液(白) | 得力/deli7200 | 个 | 2.00 | 4.5 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈**
联系电话: ****701****
传真:
地址: **市**区梅园街道环**路398****植物园内))
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区******E段13栋
附件信息: