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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025002298
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 马可 MARCO8000E-2B, | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 庄太太 ZTT-ST0021 水桶 | 庄太太ZTT-ST0021, | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7737, | 本 | 20.00 | 4 | 80 |
| 5 | 得力 PT1680 胶装本 | 得力/deliPT1680, | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
| 6 | 得力 分页纸/索引纸 | 得力/deli7577, | 本 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 九千年 分页纸/索引纸 | 九千年5205, | 张 | 10.00 | 0.5 | 5 |
| 8 | 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30404, | 个 | 180.00 | 2 | 360 |
| 9 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 公牛/BULLGN-605, | 个 | 5.00 | 100 | 500 |
| 10 | 好媳妇 水拖 | 好媳妇27cm, | 把 | 5.00 | 45 | 225 |
| 11 | 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY1FK78, | 本 | 80.00 | 10 | 800 |
| 12 | 得力 27008 文件袋 | 得力/deli27008, | 包 | 60.00 | 19.9 | 1194 |
| 13 | 卫洋 簸箕 | 卫洋WY-201, | 个 | 23.00 | 12 | 276 |
| 14 | 唐都 硬面抄 | 唐都32K100, | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
| 15 | 得力 DL-1512 专用计算器 | 得力/deliDL-1512, | 个 | 5.00 | 55 | 275 |
| 16 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 个 | 200.00 | 3 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧阳再丽
联系电话: 184****8014
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: