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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9852
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 无型号 电脑连打纸 | 10 | 470.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 A4 70g 清风A4打印纸70g打印/复印纸 | 30 | 5250.0 | 清风/qingfeng\A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 JC003-20A 卫生间专用擦手纸 | 30 | 2550.0 | 洁柔\JC003-20A | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |