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为全面落实2025年财会监督专项行动部署要求,依据《中华人民**国会计法》等法律法规和《****财政局关于开展2025年度会计信息质量监督检查的通知》(安财发〔2025〕6号)文件要求,我局于2025年8月-9****人民政府、******局、****学校、****园区****公司2024年度财务情况进行检查,现将检查结果公告如下:
一、检查内容:1、企业方面关注收入、资产减值、金融工具、合并财务报表等企业会计准则的执行情况以及内部控制制度的建立和执行情况;重点检查私设会计账簿、伪造或变造会计资料、编制虚假财务会计报告、隐匿或故意销毁依法应当保存的会计资料、利用虚构经济业务或第三方配合等方式实施造假等违法行为。2、****事业单位方面,****政府会计制度的贯彻实施、单位内部控制制度的建立和执行情况,《中华人民**国会计法》和国家统一的会计制度规定的执行情况;重点检查是否依法设置会计账簿、会计资料是否真实及完整、会计核算是否符合《中华人民**国会计法》和国家统一的会计制度规定等情况。
二、检查结果:通过检查看,被检查的四个单位2024年度不同程度存在一些问题,其中:****政府存在18个问题、******局存在11个问题、****学校存在7个问题、****园区****公司存在8个问题。检查组在检查过程中针对发现的问题征求了被查单位意见,出具了财政检查报告,并对下一步整改工作提出了意见和建议。
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2025年10月15日