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| 对**市青云****集团有限公司2024年度合并财务情况进行专项审计 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥500,000,000元) |
| ****事务所服务 |
| 20个工作日 |
| ¥210000.0 - ¥220000.0 |
| 无 |
| (1)核查2024年度财务核算的财务状况、经营成果和现金流量是否真实、准确和完整; (2)根据审计后的财务数据,在专项审计报告中体现经审计后的2024年账面核算的财务状况和经营成果; (3)根据审计,对存在重大的未入账事项一一在专项审计报告中予以披露; (4)核查上期已审计的报告数据是否存在未入账而是通过审计调整形式形成的审定数,此情况是否对后期融资存在重大风险; (5)对审计后发现的问题提出相应的审计建议和整改措施。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 无 |
| 邀请直选+竞价 |
| ****事务所(特殊普通合伙),****事务所(特殊普通合伙),****事务所(特殊普通合伙) |
| 财政性资金 |
| 2025-10-20 17:30:00 |
| 线上选取 |
| 2025-10-21 10:00:00 |
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| 暂无附件 |