2024年度泾源县审批服务管理局部门决算

审批
宁夏-固原-泾源县
发布时间: 2025年10月15日
项目详情
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索引号
****
文号
发布机构
****
责任部门
有效性
有效
公开日期
2025-09-18
名称
2024年度****部门决算
2024年度****部门决算
日期:2025-09-18

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况说明

****政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央及区、市、县有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规;****管理局各项规章制度和管理办法,并组织实施。

(二)研究探索行政审批制度改革,规范行政审批行为、优化政务服务等工作,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供参考。

(三)负责规**级行政审批行为,健全工作机制负责对县级行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、办公时限压缩,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决事项办理中存在的问题。

(四****服务中心的垂管部门、双重管理部门人员、事项和窗口行政审批服务工作的规范、管理和监督。

(五)负责县级行政审批服务综合平台的建设和管理。

(六)负责受**级相关部门划转事项及整建制进驻部门审批服务行为的投诉举报,**有关部门查处审批服务违法违纪行为。

(七)负责制****管理局工作人员的教育培训计划、管理和绩效考核。

(八)负责指导、监督、****服务大厅村(社区)代办点的政务服务工作。

(九)负责本单位安全生产和消防安全工作,制**全生产和消防安全应急预案,组织开展本单位安全生产监督检查工作,强化落实“党政同责、一岗双责”。

****县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

****,属财政全额拨款的一级预算单位。现有编制1人,全部为行政编制。截至2024年底实有人数1人。有二级预算单位一个,****中心,****事业单位,现有编制3人,全部为参照公务员管理人员,截至2024年年底实有人数3人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

公开部门:**回族自治区****

(汇

总)



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

****233.80

一、一般公共服务支出

29

****050.69

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

263800.91


9


九、卫生健康支出

37

60011.09


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、**勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然**海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

156371.11


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

****233.80

本年支出合计

55

****233.80

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56


年初结转和结余

27


年末结转和结余

57


合 计

28

****233.80

总计

58

****233.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表












公开02表


公开部门:**回族自治区****(汇总)





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

****233.80

****233.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0


201

一般公共服务支出

****050.69

****050.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

****050.69

****050.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0


****301

行政运行

****599.21

****599.21

0.00

00.00

0.00

0.00

0


****302

一般行政管理事务

254451.48

254451.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0


208

社会保障和就业支出

263800.91

263800.91

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位养老支出

263800.91

263800.91

0.00

0.000

0.00

0.00



****501

行政单位离退休

6000

6000

0






****502

事业单位离退休

12000

12000

0






****505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100804.64

100804.64

0

0.00

0.00

0.00



****506

机关事业单位职业年金缴费支出

144996.27

144996.27







210

卫生健康支出

60011.09

60011.09

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

60011.09

60011.09

0.00

0.00

0.00

0.00



****101

行政单位医疗

55442.46

55442.46


0.00





****103

公务员医疗补助

4568.63

4568.63

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

156371.11

156371.11


0.00





22102

住房改革支出

156371.11

156371.11


0.00





****201

住房公积金

87173

87173

0.00

0.00

0.00

0.00



****203

购房补贴

69198.11

69198.11







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表











公开03表


公开部门:**回族自治区****(汇总)




金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

****233.8

****233.8

254451.48

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

****050.69

****050.69

0

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

****050.69

****050.69

0

0.00

0.00

0.00


****301

行政运行

****599.21

****599.21

0.00

0.00

0.00

0.00


****302

一般行政管理事务

254451.48

0.00

254451.48

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

263800.91

263800.91

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

263800.91

263800.91

0.00

0.00

0.00

0.00


****501

行政单位离退休

6000

6000

0.00

0.00

0.00

0.00


****502

事业单位离退休

12000

12000






****505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100804.64

100804.64

0.00

0.00

0.00

0.00


****506

机关事业单位职业年金缴费支出

144996.27

144996.27

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

60011.09

60011.09

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

60011.09

60011.09

0.00

0.00

0.00

0.00


****101

行政单位医疗

55442.46

55442.46

0.00

0.00

0.00

0.00


****103

公务员医疗补助

4568.63

4568.63

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

156371.11

156371.11

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

156371.11

156371.11

0.00

0.00

0.00

0.00


****201

住房公积金

87173

87173

0.00

0.00

0.00

0.00


****203

购房补贴

69198.11

69198.11

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:**回族自治区****


(汇总)




金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

****233.80

一、一般公共服务支出

30

****050.69

****050.69

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

263800.91

263800.91



9


九、卫生健康支出

38

60011.09

60011.09



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、**勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然**海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

156371.11

156371.11



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

****233.80

本年支出合计

54

****233.80

****233.80


年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

****233.80

合计


****233.80

****233.80


注:本表反映部门本年度一般公****政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表








一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:**回族自治区****(汇总)


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

****233.80

****782.32

254451.48

201

一般公共服务支出

****050.69

****599.21

25451.48

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

****050.69

****599.21

25451.48

****301

行政运行

****599.21

****599.21


****302

一般行政管理事务

254451.48

0

254451.48

208

社会保障和就业支出

263800.91

263800.91


20805

行政事业单位养老支出

263800.91

263800.91


****501

行政单位离退休

6000

6000


****502

事业单位离退休

12000

12000


****505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100804.64

100804.64


****506

机关事业单位职业年金缴费支出

144996.27

144996.27


210

卫生健康支出

60011.09

60011.09


21011

行政事业单位医疗

60011.09

60011.09


****101

行政单位医疗

55442.46

55442.46


****103

公务员医疗补助

4568.63

4568.63


221

住房保障支出

156371.11

156371.11


22102

住房改革支出

156371.11

156371.11


****201

住房公积金

87173

87173


****203

购房补贴

69198.11

69198.11


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:**回族自治区****(汇总)

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

201

一般公共服务支出

****535.16

302

商品和服务支出

14589.74

310

资本性支出


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

****535.16

30201

办公费

69410

31001

房屋建筑物购建


****301

行政运行

****535.16

30202

印刷费

21075.31

31002

办公设备购置


208

社会保障和就业支出

263800.91

30203

咨询费


31003

专用设备购置


20805

行政事业单位养老支出

26380.91

30204

手续费

50

31005

基础设施建设


****501

行政单位离退休

6000







****502

事业单位离退休

12000







****505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100804.64

30205

水费


31006

大型修缮


****506

机关事业单位职业年金缴费支出

144996.27







210

卫生健康支出

60011.09

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


21011

行政事业单位医疗

60011.09

30207

邮电费

650.41

31008

物资储备


****101

行政单位医疗

55442.46

30208

取暖费


31009

土地补偿


****102

事业单位医疗


30209

物业管理费


31010

安置补助


****103

公务员医疗补助

4568.63

30211

差旅费

8000

31011

地上附着物和青苗补偿


221

住房保障支出

156371.11

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


22102

住房改革支出

156371.11

30213

维修(护)费

10126

31013

公务用车购置


****201

住房公积金

87173

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


****203

购房补贴

69198.11

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置














30216

培训费

11400

31022

无形资产购置





30217

公务接待费


31099

其他资本性支出





30218

专用材料费


312

对企业补助





30224

被装购置费


31201

资本金注入





30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资





30226

劳务费

3456

31204

费用补贴





30227

委托业务费


31205

利息补贴





30228

工会经费


31299

其他对企业补助





30229

福利费


399

其他支出





30231

公务用车运行维护费


39906

赠与





30239

其他交通费用

66306.59

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

****718.27

公用经费合计

205064.05

合 计

****782.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:**回族自治区****(汇总)







金额单位:万元

2023年度预算数

2023年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0













注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资**排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:**回族自治区****(汇总)





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































































注:本****政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计****233.8元,支出总计****233.8元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计****233.8元,其中:财政拨款收入****233.8元,占总收入100%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计****233.8元,其中:基本支出****782.32元,占总支出90%;项目支出254451.48元,占总支出10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计****233.8元,支出总计****233.8元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出****233.8元,占本年支出合计的100%。

1.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出****233.8元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出****050.69元,占81%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)0元,占0%;社会保障和就业(类)支出263800.91元,占10%;卫生健康(类)支出60011.09元,占2.4%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;**勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然**海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出156371.11元,占6.6%;其他支出(类)0元,占0%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算为****233.8元,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出****233.8元,其中:人员经费****718.27元,公用经费205064.05元。项目支出为254451.48万元。支出具体情况如下:商品和服务支出205064.05元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少0元,降低0%。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和****事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2024****机关运行经费支出205064.05元。

****政府采购情况说明

2024****政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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