目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况说明
****政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央及区、市、县有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规;****管理局各项规章制度和管理办法,并组织实施。
(二)研究探索行政审批制度改革,规范行政审批行为、优化政务服务等工作,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供参考。
(三)负责规**级行政审批行为,健全工作机制负责对县级行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、办公时限压缩,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决事项办理中存在的问题。
(四****服务中心的垂管部门、双重管理部门人员、事项和窗口行政审批服务工作的规范、管理和监督。
(五)负责县级行政审批服务综合平台的建设和管理。
(六)负责受**级相关部门划转事项及整建制进驻部门审批服务行为的投诉举报,**有关部门查处审批服务违法违纪行为。
(七)负责制****管理局工作人员的教育培训计划、管理和绩效考核。
(八)负责指导、监督、****服务大厅村(社区)代办点的政务服务工作。
(九)负责本单位安全生产和消防安全工作,制**全生产和消防安全应急预案,组织开展本单位安全生产监督检查工作,强化落实“党政同责、一岗双责”。
****县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
****,属财政全额拨款的一级预算单位。现有编制1人,全部为行政编制。截至2024年底实有人数1人。有二级预算单位一个,****中心,****事业单位,现有编制3人,全部为参照公务员管理人员,截至2024年年底实有人数3人。
第二部分 2024年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 公开部门:**回族自治区**** | (汇 | 总) | 金额单位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | ****233.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ****050.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
| 三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
| 四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
| 五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
| 七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 263800.91 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 60011.09 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
| 14 | 十四、**勘探信息等支出 | 42 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 46 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 156371.11 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
| 24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
| 本年收入合计 | 25 | ****233.80 | 本年支出合计 | 55 | ****233.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | ||
| 年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 57 | ||
| 合 计 | 28 | ****233.80 | 总计 | 58 | ****233.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
| 收入决算表 | ||||||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||||||
| 公开部门:**回族自治区****(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 合计 | ****233.80 | ****233.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ****050.69 | ****050.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ****050.69 | ****050.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| ****301 | 行政运行 | ****599.21 | ****599.21 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| ****302 | 一般行政管理事务 | 254451.48 | 254451.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263800.91 | 263800.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263800.91 | 263800.91 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| ****501 | 行政单位离退休 | 6000 | 6000 | 0 | ||||||||||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 12000 | 12000 | 0 | ||||||||||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100804.64 | 100804.64 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144996.27 | 144996.27 | |||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 60011.09 | 60011.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60011.09 | 60011.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 55442.46 | 55442.46 | 0.00 | ||||||||||||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 4568.63 | 4568.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 156371.11 | 156371.11 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 156371.11 | 156371.11 | 0.00 | ||||||||||||||
| ****201 | 住房公积金 | 87173 | 87173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| ****203 | 购房补贴 | 69198.11 | 69198.11 | |||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开部门:**回族自治区****(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ****233.8 | ****233.8 | 254451.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ****050.69 | ****050.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ****050.69 | ****050.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****301 | 行政运行 | ****599.21 | ****599.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****302 | 一般行政管理事务 | 254451.48 | 0.00 | 254451.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263800.91 | 263800.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263800.91 | 263800.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****501 | 行政单位离退休 | 6000 | 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100804.64 | 100804.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144996.27 | 144996.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 60011.09 | 60011.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60011.09 | 60011.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 55442.46 | 55442.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 4568.63 | 4568.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 156371.11 | 156371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 156371.11 | 156371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****201 | 住房公积金 | 87173 | 87173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****203 | 购房补贴 | 69198.11 | 69198.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门:**回族自治区****(汇总) | 金额单位:元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ****233.80 | ****782.32 | 254451.48 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | ****050.69 | ****599.21 | 25451.48 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ****050.69 | ****599.21 | 25451.48 | ||
| ****301 | 行政运行 | ****599.21 | ****599.21 | |||
| ****302 | 一般行政管理事务 | 254451.48 | 0 | 254451.48 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263800.91 | 263800.91 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263800.91 | 263800.91 | |||
| ****501 | 行政单位离退休 | 6000 | 6000 | |||
| ****502 | 事业单位离退休 | 12000 | 12000 | |||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100804.64 | 100804.64 | |||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144996.27 | 144996.27 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 60011.09 | 60011.09 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60011.09 | 60011.09 | |||
| ****101 | 行政单位医疗 | 55442.46 | 55442.46 | |||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 4568.63 | 4568.63 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 156371.11 | 156371.11 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 156371.11 | 156371.11 | |||
| ****201 | 住房公积金 | 87173 | 87173 | |||
| ****203 | 购房补贴 | 69198.11 | 69198.11 | |||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||
| 公开部门:**回族自治区****(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | ****535.16 | 302 | 商品和服务支出 | 14589.74 | 310 | 资本性支出 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ****535.16 | 30201 | 办公费 | 69410 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| ****301 | 行政运行 | ****535.16 | 30202 | 印刷费 | 21075.31 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263800.91 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26380.91 | 30204 | 手续费 | 50 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| ****501 | 行政单位离退休 | 6000 | ||||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 12000 | ||||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100804.64 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144996.27 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 60011.09 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60011.09 | 30207 | 邮电费 | 650.41 | 31008 | 物资储备 | |||
| ****101 | 行政单位医疗 | 55442.46 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 4568.63 | 30211 | 差旅费 | 8000 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 156371.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 156371.11 | 30213 | 维修(护)费 | 10126 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| ****201 | 住房公积金 | 87173 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
| ****203 | 购房补贴 | 69198.11 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
| 30216 | 培训费 | 11400 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||
| 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||
| 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||
| 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||||
| 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||
| 30226 | 劳务费 | 3456 | 31204 | 费用补贴 | ||||||
| 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||||
| 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||
| 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 66306.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
| 人员经费合计 | ****718.27 | 公用经费合计 | 205064.05 | |||||||
| 合 计 | ****782.32 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 | ||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||||||
| 公开部门:**回族自治区****(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 2023年度预算数 | 2023年度决算数 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资**排的实际支出,决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 公开部门:**回族自治区****(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注:本****政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计****233.8元,支出总计****233.8元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计****233.8元,其中:财政拨款收入****233.8元,占总收入100%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计****233.8元,其中:基本支出****782.32元,占总支出90%;项目支出254451.48元,占总支出10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计****233.8元,支出总计****233.8元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出****233.8元,占本年支出合计的100%。
1.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出****233.8元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出****050.69元,占81%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)0元,占0%;社会保障和就业(类)支出263800.91元,占10%;卫生健康(类)支出60011.09元,占2.4%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;**勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然**海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出156371.11元,占6.6%;其他支出(类)0元,占0%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算为****233.8元,
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出****233.8元,其中:人员经费****718.27元,公用经费205064.05元。项目支出为254451.48万元。支出具体情况如下:商品和服务支出205064.05元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少0元,降低0%。
九、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和****事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2024****机关运行经费支出205064.05元。
****政府采购情况说明
2024****政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
无
第五部分 附件
无