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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********856********2025001003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 宇创 F201 磨砂塑料凳 单个装 | 无品牌F201, | 把 | 15.00 | 23 | 345 |
| 2 | 一品绿 A4 -70克 打印/复印纸 | 一品绿A4 -70克, | 箱 | 28.00 | 178 | 4984 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张会柱
联系电话: 136****9979
传真:
地址: ****办事处****中心16楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: