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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2025000803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602, | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
| 2 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deliS26, | 支 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 索尼 DVD+R 4.7G光盘 | 索尼/SonyDVD+R, | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 4 | 得力 1542A 语音计算器 | 得力/deli1542A, | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 5 | 绿联 50922 转换器/网卡 | 绿联/Ugreen50922, | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
| 6 | 得力 S857 直液式走珠笔 | 得力/deliS857, | 支 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 7 | 得力 0478 省力订书机 | 得力/deli0478, | 个 | 5.00 | 24 | 120 |
| 8 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/SandiskCZ74, | 个 | 2.00 | 70 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****4363
传真:
地址: **省**市**区**大道516号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼