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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2512203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 振丰 圣诞用品/礼品/装饰品 孔明锁 | 振丰孔明锁 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
| 2 | 巨吉 圣诞用品/礼品/装饰品 魔方 | 巨吉魔方 | 个 | 40.00 | 9 | 360 |
| 3 | 得力 33310 铅笔 | 得力/deli33310 | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
| 4 | 中彩 999 水彩笔 | 中彩999 | 盒 | 20.00 | 16 | 320 |
| 5 | 维加威 w-2020 跳绳 | 维加威w-2020 | 根 | 30.00 | 10 | 300 |
| 6 | 如意 沙包 | 如意沙包 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 7 | 杜威克 毽子 | 杜威克毽子 | 个 | 100.00 | 4 | 400 |
| 8 | 得力 79531 各类尺/三角板 | 得力/deli79531 | 件 | 80.00 | 4 | 320 |
| 9 | 得力 V96 中性笔 | 得力/deliV96 | 盒 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 10 | 得力 66764 笔袋 | 得力/deli66764 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
| 11 | 得力 33985-24 水彩笔 | 得力/deli33985-24 | 件 | 60.00 | 8 | 480 |
| 12 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 包 | 100.00 | 1 | 100 |
| 13 | 英雄 616 钢笔 | 英雄/HERO616 | 支 | 60.00 | 8 | 480 |
| 14 | 广博 GB16403 学生用笔记本 | 广博/GuangboGB16403 | 件 | 80.00 | 5 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨烊
联系电话: 133****5128
传真:
地址: **伊犁察布查尔县佛尕善镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: