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| 项目名称 |
****2025-2027年本级及合并财务报****事务所 |
| 采购单位 |
**** |
| 项目批准文件及文号 |
****集团第97次党委会讨论通过 |
| 采购内容 |
1.年度财务报表审计:对企业提供的年度财务报表进行审计,辅助企业审核财政部久其套表,提供情况说明等资料,****集团审计风险及审计节奏,充分与二级****事务所沟通,对参审所进行指导和要求。通过审计,对企业的年度财务报表是否按照《企业会计准则》和相关会计制度规定编制、是否在所有重**面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量等发表审计意见,按照有关规定出具分户、合并年度财务报表审计报告(含****公司本部报表及附注)。 2.管理建议书:(1)****公司制度的制定和执行情况进行评价,披露企业内控建立和执行过程中存在的问题,并提出整改建议,包括但不限于企业治理结构、三重一大执行情况、财务管理、投融资、招采、绩效薪酬、预算控制、资产管理、各项支出管理等; (2)针对上级审计发现的问题逐一审核是否按照整改方案整改到位。 |
| 计划类别 |
企业采购 |
| 采购方式 |
公开招标 |
| 项目类别 |
服务 |
| 采购预算金额(万元) |
441 |
| 备注 |
本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 |