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根据《中华人民**国会计法》《****财政局关于组织开展2025年度会计监督检查工作的通知》要求,自2025年7月下旬起,****组织对****旅游局、****审计局、****服务中心、****学校、****保健院5个单位和泾****公司1户县属国有企业开展了2024年度政府会计准则制度执行、企业会计准则执行、预算管理等情况进行了监督检查。现将检查结果公告如下:
检查结果显示,接受检查的五家单位及一户企业较好地贯彻执行了《中华人民**国会计法》、会计制度及准则,会计信息质量得到了一定程度的提升。然而,在会计监督检查工作中发现的主要问题如下:财务核算不规范、原始凭证不规范或不完整、固定资产未及时入账、非税收入及项目结余资金未及时上缴、往来款项长期挂账未及时清理、企业账面资产不实、内控制度不够健全等。
根据《中华人民**国会计法》《政府会计制度》《会计基础工作规范》等有关法律法规的规定,我局责令相关单位对其存在的问题进行了限期整改,****财政局提交整改情况报告。
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2025年10月14日
(撰稿:脱一静 编辑:脱一静 审核:袁智兴)