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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2025001408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7106 8g 透明固体胶 胶棒 | 得力/deli7106, | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 2 | 晨光 ZPMV8003 36色 双头水性马克笔 | 晨光/M GZPMV8003, | 盒 | 6.00 | 55 | 330 |
| 3 | 晨光 APYMU22PA 素描纸 4K 160g 20页(本白) | 晨光/M GAPYMU22PA, | 包 | 6.00 | 16 | 96 |
| 4 | 奥文 160克 8K素描纸(20张/包) | 奥文8K, | 包 | 6.00 | 8 | 48 |
| 5 | 得力 3430 16k 20张 信签纸 米字格 | 得力/deli3430, | 本 | 40.00 | 2 | 80 |
| 6 | 得力6824 双头油性记号笔 | 得力/deli得力6824, | 盒 | 120.00 | 1.9 | 228 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冯辉
联系电话: 151****4543
传真:
地址: ****园区内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: