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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M092********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 艺家晴 2455 塑料凳子 | 艺家晴2455 | 张 | 60.00 | 34.6 | 2076 |
| 2 | 得力 财务凭证装订机 配套铆管 100根/盒 3847 | 得力/deli3847 | 盒 | 1.00 | 81 | 81 |
| 3 | 得力 3881 财务凭证装订机 | 得力/deli3881 | 台 | 1.00 | 592 | 592 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张昆
联系电话: ****600****
传真:
地址: **省**市**区长堎镇**路299号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市红谷滩新区**省**市红谷滩区金融大街名门世家二期8号楼726室
附件信息: