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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2025002009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APMT80C8 48色食品级三角杆双头水性马克笔 | 晨光/M GAPMT80C8, | 盒 | 4.00 | 42 | 168 |
| 2 | 晨光 ASG971K1 15g高粘度PVP固体胶棒 6支装 ASG971K1 | 晨光/M GASG971K1, | 盒 | 20.00 | 5.9 | 118 |
| 3 | 晨光 APYMU635 20张加厚4K/160g素描纸 | 晨光/M GAPYMU635, | 包 | 20.00 | 9 | 180 |
| 4 | 得力 VB158 5档可调转自动进笔削笔机 粉色 | 得力/deliVB158, | 个 | 10.00 | 12.5 | 125 |
| 5 | 得力 30403 高粘棉纸双面胶带 24mm*10y(9.1m/卷) 白色12卷袋装 | 得力/deli30403, | 盒 | 12.00 | 18 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘培琴
联系电话: 139****6820
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: