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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB025467U****10003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1555 电子计算器 语音计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 2 | 西玛 会计档案凭证盒 档案盒 A4会计凭证盒 | 西玛/simaa会计档案凭证盒 | 个 | 28.00 | 5 | 140 |
| 3 | 会计档案盒 | 无品牌A4-5cm | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 30401 得力(deli) 30401棉纸双面胶带/1.2cm*10Y双面胶 24卷/袋 白色 | 得力/deli30401 | 卷 | 48.00 | 1.5 | 72 |
| 5 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 透明宽胶带 | 得力/deli30205 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张庆
联系电话: 155****0416
传真:
地址: **市花果山路二巷一号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: