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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025000809
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | B tm001 挂钩/粘钩 无痕透明挂钩10个装 | Btm001, | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 得力 6018 剪刀 办公剪子 | 得力/deli6018, | 把 | 1.00 | 6.8 | 6.8 |
| 3 | 晨光 AYZ97509 印油 10ml财务光敏印油 | 晨光/M GAYZ97509, | 瓶 | 12.00 | 8.3 | 99.6 |
| 4 | 公牛 GN-403 电源插座 排插8插位插排 | 公牛/BULLGN-403, | 件 | 4.00 | 48 | 192 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨舟
联系电话: 139****8027
传真:
地址: ****卫生院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: