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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8278
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABT98405 笔筒/座/插/架 晨光组合笔筒 | 2 | 47.0 | 晨光/M G\ABT98405 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTSE9G2/128G U盘 | 1 | 138.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2/128G | 验收通过 | |
| 3 | 子弹头 其它插座 子弹头插座4.8米 | 2 | 90.0 | 子弹头\402 | 验收通过 | |
| 4 | 格之格 NT-C2612plus+ 硒鼓 | 2 | 360.0 | 格之格\NT-C2612plus+ | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 长尾票夹 | 5 | 105.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 78981 文件栏 | 2 | 70.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 A1236 档案盒 | 36 | 792.0 | 齐心/Comix\A1236 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94816 档案盒 | 48 | 576.0 | 晨光/M G\ADM94816 | 验收通过 | |
| 9 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 | 10 | 100.0 | 西玛/simaa\8809 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 L108 垃圾袋 | 50 | 400.0 | 齐心/Comix\L108 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 GP-1530 中性笔 | 48 | 144.0 | 晨光/M G\GP-1530 | 验收通过 | |
| 12 | 西玛 A4凭证盒 | 50 | 300.0 | 西玛/simaa\sz600335 | 验收通过 | |
| 13 | 用友 凭证封面 | 8 | 160.0 | 用友/yonyou\6531 | 验收通过 | |
| 14 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证(平行记账凭证) | 1 | 198.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 15 | 西玛 粘贴单 | 30 | 300.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7910 PU/PVC笔记本 | 8 | 144.0 | 得力/deli\7910 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 别针/回形针/大头针 3号金属回形针纸盒装ABS91696 | 6 | 12.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 MG7103 胶棒 | 24 | 132.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |