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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8343
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 24 | 33.6 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0011 订书钉 | 10 | 45.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30410 泡沫双面胶带 | 10 | 25.0 | 得力/deli\30410 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1542A 算术型计算器 | 2 | 94.0 | 得力/deli\1542A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30400 双面胶带32卷/筒 | 1 | 32.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 6 | 欣乐 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 欣乐/UPM Copykid\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |