开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N579********2517602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 磨砂/去角质用品 浴缸袋120*190 | 无品牌浴缸袋120*190 | 条 | 2800.00 | 1.2 | 3360 |
| 2 | 多芬 720ml轻柔活肤滋养美肤 沐浴露 | 多芬/Dove720ml轻柔活肤滋养美肤 | 瓶 | 20.00 | 45 | 900 |
| 3 | 得力 5623ES 5cm档案盒 | 得力/deli5623ES | 个 | 64.00 | 10 | 640 |
| 4 | 得力 SK150 记号笔/粗笔 | 得力/deliSK150 | 支 | 300.00 | 1.5 | 450 |
| 5 | 公牛 10米 GN-403 插线板(10位/4.8米) 网络配件 | 公牛/BULL10米 GN-403 | 个 | 10.00 | 60 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王洋
联系电话: 130****1603
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: